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公司當(dāng)月的報(bào)銷單都是放在下個(gè)月打款,我怎么做賬,外賬,內(nèi)賬。報(bào)銷單當(dāng)月做當(dāng)月嗎。能不能一起和打款回到做一起

84785040| 提問時(shí)間:2023 02/07 13:26
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
一般而言,報(bào)銷單當(dāng)月應(yīng)該做當(dāng)月的財(cái)務(wù)處理,具體來說,報(bào)銷單當(dāng)月,可以先在外賬做報(bào)銷單準(zhǔn)備登記,內(nèi)賬可以先分錄,記錄應(yīng)付款項(xiàng),待到下月真正打款之后,再反過來做內(nèi)賬后續(xù)財(cái)務(wù)處理,以保證報(bào)銷單當(dāng)月與實(shí)際付款日期的一致性。
2023 02/07 13:39
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