問題已解決
老師 有個實操問題請教一下:年末的時候,銷項稅額:10萬,進項稅額:9萬,已交增值稅:3萬,那么年末怎么結轉稅額呢,分錄該怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,需要按月根據(jù)銷項稅額,進項稅額的情況結轉,而不是年底的時候一次性結轉。
銷項大于進項的時候,
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),
貸:應交稅費—未交增值稅
?銷項小于進項的時候
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2023 02/07 15:22
閱讀 47