問題已解決
老師你好!22年12月份我多暫估的成本,做23年1月份的賬改怎么處理呢
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速問速答借:應(yīng)付賬款
貸:未分配利潤
2023 02/07 16:38
84784969
2023 02/07 16:44
好的謝謝老師
84784969
2023 02/07 16:45
不用去沖主營業(yè)務(wù)成本么
文文老師
2023 02/07 16:59
已經(jīng)沖了,按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填報匯算清繳表
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