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"老師,上午好。 就是可以提供一套一般納稅人的做賬分錄嗎?就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅——未交增值稅的?然后還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄。"

84784959| 提問時(shí)間:2023 02/07 16:58
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
當(dāng)納稅人進(jìn)行銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)時(shí),應(yīng)當(dāng)將減少的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅。例如,企業(yè)A在上個(gè)月采購100元的原材料,應(yīng)納稅額為17元,而在本月,企業(yè)A又退回了50元原材料,則應(yīng)將50元的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅的賬戶上。此外,當(dāng)企業(yè)A進(jìn)行銷項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出時(shí),也要將相應(yīng)的金額記入應(yīng)交增值稅-未交增值稅的賬戶上。
2023 02/07 17:10
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