問(wèn)題已解決

銷售方是一般納稅人給我們開了專票,稅率開錯(cuò),應(yīng)該開13%,但是開成了3%,我收到并已經(jīng)認(rèn)證了,這個(gè)情況對(duì)我們和他們來(lái)說(shuō)有沒(méi)有什么影響?我這邊怎么補(bǔ)繳稅款?銷售方開的3%稅率給我抵扣,我少抵扣了,多交稅了,我們都是按13%開的,他少開了10個(gè)點(diǎn)給我,我當(dāng)時(shí)直接就認(rèn)證了,我當(dāng)時(shí)想著太麻煩了就沒(méi)有讓重開,就按3%抵扣了,如果他們不重開,我這邊不做什么申請(qǐng),對(duì)我這邊沒(méi)其他影響吧?

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/08 09:52
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
如果銷售方?jīng)]有重新開具13%的發(fā)票,那么您這邊就只能按照3%的稅率抵扣,但是您這邊可以向稅務(wù)部門申請(qǐng)補(bǔ)繳稅款,補(bǔ)繳的稅款可以抵扣您的稅款,以減少您的稅款負(fù)擔(dān)。
2023 02/08 09:58
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