問題已解決

請問下,就是我11月12月都有報關單,都是我11月份的外匯還沒收,12月的收了,11月12月的報關單我都導到電子稅務出口貨物報關管理哪里了,我現(xiàn)在要申請退稅的話,是不是就先配單勾選12月的先提交申請退稅,11月的等外匯到賬再申請?

84784998| 提問時間:2023 02/08 15:28
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?登錄電子稅務局,點擊“我要辦稅”模塊下的“出口退稅管理”,選擇“出口退稅管理”-“出口退(免)稅申報”-“出口貨物勞務免退稅申報”? ?出口企業(yè)除主管稅務機關特殊要求外,無須收匯后申報?
2023 02/08 15:35
84784998
2023 02/08 15:37
那我要怎么知道主管稅務機關有沒有要求,在那查?
meizi老師
2023 02/08 15:39
你好;? ? 咨詢下當?shù)囟悇站? ;12366問下;? ??
84784998
2023 02/08 17:24
老師,這里顯示有疑點,這個要怎么處理能不能申報。
meizi老師
2023 02/08 17:25
單位不一致 ; 你 先去看看 具體發(fā)票和報關單是不是不一致數(shù)據(jù) ;但我不一致;沒法操作申報的??
84784998
2023 02/08 19:24
是不一致,單位不一致。
84784998
2023 02/08 19:24
那不一致要怎么操作?
meizi老師
2023 02/08 20:05
你好;如果是報關單上的生產銷售單位如果是錯別字是可以修改的,需要提供增值稅發(fā)票原件及復印件。 去申請修改的 ;如果改不了 是 無法申請退稅的?
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