問題已解決

你好老師請問別個跟我們公司開的一百多萬挖機(jī)票結(jié)果把稅號開錯了導(dǎo)致我們公司不能認(rèn)證進(jìn)項由于是年前開的,現(xiàn)在也沒其他的票抵稅了,這種情況怎么辦呢?難不成只能硬交9萬多的稅嘛?

84785017| 提問時間:2023 02/09 16:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以申請延期交稅的以后你認(rèn)證了在地庫
2023 02/09 16:59
84785017
2023 02/09 16:59
怎么延期交稅呢
84785017
2023 02/09 17:00
麻煩老師說清楚一點(diǎn)
郭老師
2023 02/09 17:02
你好,找你稅務(wù)局專管員那邊,你跟他說,我們現(xiàn)在進(jìn)項他開錯了發(fā)票,沒法抵扣,需要等著以后有了留底再抵扣。
郭老師
2023 02/09 17:02
是你申報了,不需要交稅。但是你的附加稅需要正常交。
84785017
2023 02/09 17:04
為什么附加稅要正常交呢
郭老師
2023 02/09 17:06
你好,因為附加稅不允許抵扣,這個是規(guī)定。
84785017
2023 02/09 17:14
意思是現(xiàn)在先交附加稅后面抵扣了增值稅再抵減交的附加稅嘛
郭老師
2023 02/09 17:15
先把附加稅交了,然后你的增值稅可以,以后有了這個進(jìn)項留底再抵扣。 這個附加稅抵扣不了的,交了就是交了。
84785017
2023 02/09 19:47
我問了說不行
郭老師
2023 02/09 19:48
那就不能用這個 只能交稅
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~