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老師好,目前我們這里,交了電話費給的是交費憑證,然后打的發(fā)票是實際用了的,我們需要報銷,這個怎么入賬呢

84784972| 提問時間:2023 02/09 17:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你單位是怎么給你報銷的,報銷的是實際使用的。
2023 02/09 17:23
84784972
2023 02/09 17:29
這個肯定是人家花了多少錢給報銷多少,老師這樣合理嗎?
郭老師
2023 02/09 17:31
你好,這個看你單位制度要求,無非就是早晚報銷的問題 你可以消費的時候開了消費多少報銷多少,也可以按照預付款的
84784972
2023 02/09 17:33
消費多少報銷多少不合理吧,畢竟錢公司花著,然后讓報銷人墊付
84784972
2023 02/09 17:34
老師,如果按收據是預付,發(fā)票是實際用的,怎么做分錄
郭老師
2023 02/09 17:37
這個是個人消費的嗎?如果是的話,借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費 預付賬款 貸銀行存款。
84784972
2023 02/09 17:39
這是公司的電話,員工幫忙交了費的,
郭老師
2023 02/09 17:43
借預付賬款 管理費用辦公費 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款
84784972
2023 02/09 18:08
看不懂,其他應付款怎么出現(xiàn)了
郭老師
2023 02/09 18:10
體現(xiàn)出個人墊付的。
郭老師
2023 02/09 18:10
預付沒有消費的 管理費用,辦公費是當月消費的, 其他應付款是個人墊付的總額,
84784972
2023 02/09 18:13
謝謝老師
84784972
2023 02/09 18:13
是不是 交了費收到收據時 借:預付賬款200 ? ? ?貸:銀行存款200 收到實際用電發(fā)票時 借:管理費用50 ? ? ? 貸:預付賬款50 直接這樣可以嗎,已經給員工報銷的
郭老師
2023 02/09 18:14
可以的,可以這么做的。
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