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實(shí)收資本月末、年末怎么處理?

84785023| 提問時(shí)間:2023 02/10 09:38
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,實(shí)收資本是不需要處理的。
2023 02/10 09:38
84785023
2023 02/10 09:41
單位剛開始建賬,期初余額借方庫存現(xiàn)金,銀行存款,貸方實(shí)收資本,借貸平衡就可以了嗎?
84785023
2023 02/10 09:41
其他科目沒有期初余額
東老師
2023 02/10 09:41
對的,這么做賬就行了
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