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采購周轉(zhuǎn)材料,先開了票金額5000元。實(shí)際到貨少了幾個,結(jié)算4800元。發(fā)票不準(zhǔn)備重新開,怎么做賬?應(yīng)付賬款余額掛了200元

84785014| 提問時間:2023 02/11 15:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)付賬款200, 貸周轉(zhuǎn)材料200,紅沖著就可以的。
2023 02/11 15:25
84785014
2023 02/11 15:26
發(fā)票多開了200元這個不用處理么 專票 已經(jīng)抵扣認(rèn)證了
郭老師
2023 02/11 15:27
你好,洪沖借應(yīng)付賬款200 貸周轉(zhuǎn)材料, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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