問題已解決

應(yīng)收賬款被抵扣了倉庫租金,比如,A客戶向我購買了1000塊貨物,由于我向A客戶租賃了一年的倉庫,倉庫租金為500塊,然后他直接抵扣,就給我了500塊(內(nèi)賬)不考慮發(fā)票問題

84784993| 提問時間:2023 02/11 20:31
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借:管理費用-租賃費500 借:銀行存款 500 貸:應(yīng)收賬款
2023 02/11 20:32
文文老師
2023 02/11 20:33
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
84784993
2023 02/11 20:38
當時銷售給客戶的時候就已經(jīng)寫了。 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000
文文老師
2023 02/11 20:40
嗯,那第二個分錄就不再寫了
84784993
2023 02/11 20:48
但是我們的應(yīng)收賬款是1000,如果我們直接做 借:管理費用-租賃費 500 貸:銀行存款 500 那么我們賬目上還會顯示客戶1000塊沒給,那么我們要怎么做?紅沖嗎
文文老師
2023 02/11 20:53
借:管理費用-租賃費500 借:銀行存款 500 貸:應(yīng)收賬款 1000
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