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老師我去年多計(jì)提了工資發(fā)多了工資100,請問可以再23年1月份賬上紅沖借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬100嗎

84785016| 提問時間:2023 02/11 22:38
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個是可以的哈,可以
2023 02/11 22:39
84785016
2023 02/11 22:41
這樣算是23年費(fèi)用減少了100,應(yīng)發(fā)工資掛著借方100嗎?
小鎖老師
2023 02/11 22:42
嗯,這個是沒關(guān)系的
84785016
2023 02/11 22:43
就這樣掛賬嗎?需要沖賬嗎
小鎖老師
2023 02/11 22:45
嗯對,這樣先不沖的
84785016
2023 02/11 22:48
什么時候去沖?如何做賬報稅
小鎖老師
2023 02/11 22:49
等到下個月申報的時候,。少計(jì)提就行
84785016
2023 02/11 22:55
不太明白,比如我1月份賬上工資計(jì)提借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬1000,發(fā)放12月份工資借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款1200正常做賬,然后紅沖上年借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬100,
小鎖老師
2023 02/11 22:56
你12月份支付完,還要繼續(xù)紅沖?》什么歌道理?
84785016
2023 02/11 22:57
2月份賬上到時發(fā)放上月工資借應(yīng)付職工薪酬1000貸銀行存款。2月份計(jì)提多少。
小鎖老師
2023 02/11 22:57
2月份你不是支付的1月份的嗎?2月份不集體當(dāng)月的?
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