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票據(jù)沒收到,當月做賬了,暫估成本,那下個月到票了,怎么做賬,沖銷暫估

84785006| 提問時間:2023 02/12 09:11
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
學員朋友您好,借:庫存商品,貸:應付賬款 —暫估借:庫存商品,貸:應付賬 —暫估借:庫存商品,應交稅費-應交增值稅(進項)貸:應付賬款
2023 02/12 09:15
84785006
2023 02/12 09:23
怎么前面2個分錄是一樣的
易 老師
2023 02/12 09:23
借:庫存商品,貸:應付賬款暫估。次月沖回借:應付賬款暫估貸:庫存商品。收到發(fā)票 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅進項稅額, 貸:應付賬款。暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
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