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老師你好,請問12月申報(bào)11月增值稅,后面更正申報(bào)有退稅回來,1月收到退稅到賬,請問怎么記賬呀

84784981| 提問時(shí)間:2023 02/14 16:05
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,收到退稅賬,沖你之前多交稅款就可以了 借:銀行存款 正數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 負(fù)數(shù)
2023 02/14 16:06
84784981
2023 02/14 16:10
在12月時(shí)我做了一筆借方是其他應(yīng)付款的,怎么處理呀
張壹老師
2023 02/14 16:11
你好,你多交了增值稅,退回來,怎么入到期他應(yīng)付款了?
84784981
2023 02/14 16:13
在12月繳納增值稅時(shí)做了借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
張壹老師
2023 02/14 16:13
你好,那你的分錄做錯(cuò)了
84784981
2023 02/14 16:19
剛剛是其他應(yīng)收哈
張壹老師
2023 02/14 16:20
你好,收到增值稅退稅的分錄就是我寫的這個(gè),你之前做借的要紅沖掉,再做一個(gè)正確的
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