問題已解決
#提問#9月入賬,金蝶的本年累計不平,這個要怎么入才可以平?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,如果科目不平,需要查對原因,根據(jù)原因進(jìn)行調(diào)整。首先要知道具體原因。
2023 02/15 10:15
84784974
2023 02/15 10:16
我查了,就是固定資產(chǎn)的本年累計不平
我是按固定清單來入的。
小寶老師
2023 02/15 10:18
有看一下是不是需要補記憑證?或者調(diào)整單內(nèi)容。兩者之間肯定有一個是準(zhǔn)確,需要按照準(zhǔn)確的調(diào)整。
84784974
2023 02/15 10:19
9月是新開賬,我前面漏說了,所以有什么方法可以調(diào)不?
小寶老師
2023 02/15 10:21
你現(xiàn)在是固定資產(chǎn)模塊跟總賬模塊的固定資產(chǎn)對不上,對不對?
84784974
2023 02/15 10:22
對的,就是在固定資產(chǎn)模塊里面按清單入,平衡表里面的固定資產(chǎn)就不對了。
小寶老師
2023 02/15 10:24
首先你要確定一下是差了哪個固定資產(chǎn),然后呢你現(xiàn)在只能是通過補錄卡片或者在總賬里做憑證進(jìn)行調(diào)整。
84784974
2023 02/15 10:25
期末是平的,就是本年累計不平。
小寶老師
2023 02/15 10:25
那是你開張的時候累計數(shù)不對嗎?
84784974
2023 02/15 10:26
我現(xiàn)在正是開賬呢,還沒有啟用賬套,平衡表不平,所以不敢啟用
小寶老師
2023 02/15 10:28
哦,那好說,那你就直接核對你錄入的期初科目余額。,看一下本年累計是少了哪一個科目的累積。
84784974
2023 02/15 10:47
就是固定資產(chǎn)本年累計不對,我按清單入期末是對的,就是本年1-8月的累計折舊不對。
小寶老師
2023 02/15 10:48
那你要核對一下差異的原因,然后調(diào)整就行了,必須先核對哦。
84784974
2023 02/15 10:51
原因就是1-8月的累計折舊沒有,這個咋調(diào)整呢?
小寶老師
2023 02/15 10:54
沒有集體折舊,首先要補計提折舊會影響累計折舊科目。利潤分配,未分配利潤科目。還有本年利潤
84784974
2023 02/15 10:57
累計折舊期末有數(shù)據(jù),但本年累計的數(shù)據(jù)不對,我這樣說,不知道明不明白了。
小寶老師
2023 02/15 10:57
明白,明白,累計折舊的本年累計數(shù)就應(yīng)該等于你本年計提的累計折舊。如果今年沒有計提,那你需要補計提。
84784974
2023 02/15 11:01
我現(xiàn)在還沒有啟用賬套,這個要咋補提?
小寶老師
2023 02/15 11:01
直接調(diào)整你現(xiàn)在錄入的數(shù)據(jù)就可以。
閱讀 484