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上個月發(fā)票勾選了,但忘記了確認,更正申報的話,就要繳稅了,這個怎么辦啊

84784997| 提問時間:2023 02/20 15:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你可以正常申報了,不交這個月留底抵扣。
2023 02/20 15:44
84784997
2023 02/20 15:45
意思是先不交稅,下個月多認證進項嗎
郭老師
2023 02/20 15:45
對的,是的,是這么做的。
84784997
2023 02/20 15:47
那我這個更正了增值稅報表,財務報表需不需要更改呢
郭老師
2023 02/20 15:49
最好不需要修改的。
84784997
2023 02/20 15:52
但是我沒確認進項,確按進項做賬了
郭老師
2023 02/20 15:54
不可以的,做不了,只能做到待認證你下一個月認證了之后才能結轉到進項
84784997
2023 02/20 15:56
如果做到待認證。我就需要重新做賬,這樣的話我需不要更改財務報表呢
郭老師
2023 02/20 15:56
財務報表不修改的,你做到應交稅費,應交增值稅進項和做的待認證,它是一個結果的。
84784997
2023 02/20 17:43
老師,我還想問問,我上面的這種情況,我2月份認證的發(fā)票還可以抵扣1月的增值稅啊
郭老師
2023 02/20 17:44
你好,可以的。但是你得留抵抵欠才行。
84784997
2023 02/20 17:46
我1月份沒有留底的,是不是不得行
郭老師
2023 02/20 17:50
你好,你二月份認證了發(fā)票,在三月份申報的時候有留底嗎?如果有的話,在四月份申報的時候就可以抵欠的,找你稅務局出文書,他再給你在附表一二十一行里面填寫,然后你在主表31行里面填寫進去就可以了。
郭老師
2023 02/20 17:50
他在附表二三十一行里面填寫。
84784997
2023 02/20 17:52
我去年12月和1月都忘記確認了,是不是都可以這樣呢
84784997
2023 02/20 17:52
去年12月,今年的1月
郭老師
2023 02/20 17:53
對,是的,都是這么做的。
84784997
2023 02/20 17:58
有留抵的,分錄怎么做的呢
郭老師
2023 02/20 18:05
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
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