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銷售折讓 我公司購買A公司車輛,A公司會給我們季度返利,我給A公司開具紅字信息表,A公司給我司開具紅字發(fā)票,我司收到紅字發(fā)票如何做賬?
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速問速答借應(yīng)付賬款貸庫存商品
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,
借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),
如果你已經(jīng)銷售出去了,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,第二個分錄做,如果沒有的話,第二個分錄不用做
2023 02/22 19:28
84785009
2023 02/22 19:34
銷售折讓并未讓庫存商品有增減,只是A公司會給我司返資金,這個資金在我司和A公司的往來賬戶里,我司可以使用這個返利資金來抵扣下次購買車輛的貨款。所以這個銷售折讓的賬務(wù)處理,是不是不涉及庫存商品科目
郭老師
2023 02/22 19:36
你好,這里數(shù)量不減,但是單價降低了,不是嗎?
84785009
2023 02/22 19:41
老師,我這樣做,您看可以嗎?
借:應(yīng)付賬款~A公司~負數(shù)金額
貸:其他業(yè)務(wù)收入~負數(shù)金額
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出~負數(shù)金額
郭老師
2023 02/22 19:45
你當我是銷售還是購買方?
84785009
2023 02/22 20:01
我公司是購買方
郭老師
2023 02/22 20:05
購買方的話,你這個分錄就不對,你不能做其他業(yè)務(wù)收入。這樣的話,你做了其他業(yè)務(wù)收入,你申報增值稅的時候怎么申報。
84785009
2023 02/22 20:08
老師,那我該怎么做分錄?
郭老師
2023 02/22 20:10
借應(yīng)付賬款貸庫存商品
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,
借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),
84785009
2023 02/22 20:17
從2018 年開始,做的分錄只有第一個~借應(yīng)付賬款貸庫存商品 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
沒有做第二個分錄~借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),
請問現(xiàn)在如何調(diào)賬?
84785009
2023 02/22 20:22
這是負數(shù)發(fā)票
郭老師
2023 02/22 20:25
那你看下庫存商品出現(xiàn)了負數(shù)余額的吧
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