問題已解決
老師,我12月份的進(jìn)項稅額和銷項稅額數(shù)據(jù)都是正確的,沒有其他的進(jìn)項轉(zhuǎn)出或留底,但是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)后的未交增值稅數(shù)值比實際多一些,這個要怎么修改呀?
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速問速答你好,那系統(tǒng)里面是根據(jù)余額還是本月的發(fā)生額。
2023 02/23 16:50
84785027
2023 02/23 16:52
我不知道是根據(jù)什么,以前每期都是平的,但是去年12期數(shù)據(jù)就不對,當(dāng)時我只核對了進(jìn)項稅額和銷項稅額,沒仔細(xì)去對未交增值稅額
郭老師
2023 02/23 16:53
你看一下你自己能修改嗎?或者是你通過一個分錄來調(diào)整。
84785027
2023 02/23 16:55
是在1月份的賬里面做負(fù)數(shù)分錄嗎?
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -14.25
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-14.25
郭老師
2023 02/23 16:59
對的,是的,是這么做的。
84785027
2023 02/23 17:03
老師,如果我在1月份做負(fù)數(shù)分錄的話,還有以下兩個問題:1,去年12月份計提的增值稅附加稅是不是也要相應(yīng)做負(fù)數(shù)分錄修正數(shù)據(jù)? 2,去年的申報表需要更正嗎?
郭老師
2023 02/23 17:05
你好,那你看下你多計提附加稅的嗎?如果是的話,需要修改申報的數(shù)據(jù),不用修改的,你申報的是正確的不是。
84785027
2023 02/23 17:10
嗯嗯,是的,我申報的數(shù)據(jù)是正確的,但是賬套里面的數(shù)據(jù)不正確
郭老師
2023 02/23 17:12
申報的數(shù)據(jù)不用修改的,你只需要修改你賬上的。
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