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應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)不是在貸方嗎,我這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)在借方了,可是賬本上借方?jīng)]有銷項(xiàng)。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)不是在貸方嗎,我這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)在借方了,可是賬本上借方?jīng)]有銷項(xiàng),

84784984| 提問時(shí)間:2023 02/23 21:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,放到貸方負(fù)數(shù)就可以。
2023 02/23 21:09
84784984
2023 02/23 21:32
謝謝老師,這張都登記成負(fù)數(shù)?
郭老師
2023 02/23 21:34
銷項(xiàng)是貸方負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)的話,就是借方負(fù)數(shù) 轉(zhuǎn)出未交增值稅就是在貸方的。
84784984
2023 02/23 21:55
轉(zhuǎn)出未交增值稅也是負(fù)數(shù)吧憑證23 憑證24轉(zhuǎn)出未交增值稅是正數(shù)。老師你看看我用紅筆寫的對不
郭老師
2023 02/23 22:05
轉(zhuǎn)出為教,但是你當(dāng)時(shí)設(shè)置的余額方向是哪一方,如果是貸方的話就是填寫正數(shù),如果是借方就是負(fù)數(shù)
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