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內(nèi)部審計的目標(biāo)和內(nèi)容

84785003| 提問時間:2023 02/27 09:17
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職稱:計算機(jī)高級
內(nèi)部審計是組織中對內(nèi)部控制的定期審查,旨在保證組織的資源和活動有效使用,實現(xiàn)目標(biāo),優(yōu)化成本。內(nèi)部審計的目標(biāo)是檢查組織的財務(wù)狀況、運營狀況、遵守程序的狀況,以及其他重要項目,內(nèi)容包括系統(tǒng)性評估、審查組織的各個部門、改善組織控制環(huán)境、對安全性進(jìn)行評估、識別和改善風(fēng)險管理,以及識別反向操作、緩解組織內(nèi)部風(fēng)險等等。 例如:一家公司需要開展內(nèi)部審計,首先需要確定審計目標(biāo)和內(nèi)容,然后按照審計計劃確定審計時間和審計流程,最后按照計劃執(zhí)行審計,實施審計,報告審計結(jié)果,為客戶提供建議和意見,幫助客戶改善內(nèi)部控制體系。
2023 02/27 09:27
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