問題已解決

請問一下我們那個就是之前的外賬是錯的,就今年1月-9月的,我全部重新做了,現(xiàn)在老板又拿出來非常多的從去年11月-今年10月的各種發(fā)票來讓報銷入賬,這些票據(jù)該怎么處理呀

84784961| 提問時間:2017 10/25 10:52
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淑女老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你也可以入賬,但是這些票據(jù)入到今年屬于跨期費用,是不允許稅前抵扣的。
2017 10/25 10:53
84784961
2017 10/25 10:57
哦,老師,那我既然把賬都重新做了,那我想把他對應(yīng)的票據(jù)入到對應(yīng)的月份中去,這個可以嗎
淑女老師
2017 10/25 11:03
不建議這樣做,因為你這樣做的話,賬務(wù)和稅局報表就不一致了
84784961
2017 10/25 11:05
@張淑麗老師:老師,那您的意思我還是不要改動之前的賬,是嗎,可我后面這些票據(jù)該怎么辦,現(xiàn)在是不是只能入8.9.10月份的費用票了
淑女老師
2017 10/25 11:07
規(guī)范上,是這樣的。后面的票據(jù)你入賬也可以,但是不讓所得稅前扣除。等于你的票據(jù)屬于真實,不合規(guī)
84784961
2017 10/25 11:10
@張淑麗老師:老師,那我就把8.9.10月份的賬先入進去,其余的票不管能不能用都全部入進去,明年再納稅調(diào)整可以不
淑女老師
2017 10/25 11:15
恩,是明天做所得稅匯算時進行納稅調(diào)整的
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