問題已解決
老師您好!請問匯算清繳之后納稅調(diào)增的分錄怎么做?計提時,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅。次月扣稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款。但是這樣做了分錄后,影響的利潤沒有體現(xiàn)
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速問速答你好;? 你跨年了 ; 你分錄不對哦;? ?借以前年度損益調(diào)整??貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅。次月扣稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款。
2023 02/28 16:22
84785031
2023 02/28 16:33
老師您好!我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,金額也不多,不想影響財務(wù)報表,應(yīng)該怎么做分錄好一些呢
meizi老師
2023 02/28 16:38
?你好;? ???借利潤分配-未分配利潤? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅。次月扣稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款。
84785031
2023 02/28 16:43
老師您好!為什么不通過所得稅費(fèi)用科目呢?
meizi老師
2023 02/28 16:46
你好;? 跨年了。 你直接做所得稅費(fèi)用會影響23年的數(shù)據(jù)的??
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