問題已解決

老師看下這個(gè)小規(guī)模的加最后括號(hào)里改為1%的,相當(dāng)于兩個(gè)案例,填寫的對(duì)嗎?然后附表二的增值稅稅額應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)填?是22行的數(shù)嗎?

84784986| 提問時(shí)間:2023 02/28 22:11
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你們銷售的季度超過30萬元了嗎?把已知條件寫一下
2023 02/28 22:53
84784986
2023 03/01 07:54
甲公司小規(guī)模納稅人,增值稅季度申報(bào),2023年第一季度銷售貨物不含稅收入35萬元,其中開普票20萬元,開具專票10萬元(3%),未開票5萬元,另外出租房租,租賃收入不含稅銷售額6萬元,全部開具普通發(fā)票,(如果專票開1%呢?)
耿老師
2023 03/01 08:51
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)等稅收征收管理事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第5號(hào))第三條規(guī)定,減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。 《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計(jì)算公式調(diào)整為:第8欄=第7欄÷(1+征收率)。
耿老師
2023 03/01 08:52
申報(bào)表的話增值稅專票填寫在第二行,然后增值稅專票加普票加不開票收入直接填寫第一行
84784986
2023 03/01 09:29
老師我知道怎么填表,先說第一個(gè)條件,當(dāng)專票開3%時(shí),我填的表22行是10500,但做分錄當(dāng)期應(yīng)納稅額是8500,我問你的問題是附表二的增值稅應(yīng)納稅額應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)填?
耿老師
2023 03/01 09:32
你好!你來了專票3%流不在享受1%稅率政策
84784986
2023 03/01 09:46
老師這個(gè)案例附表二的應(yīng)納稅所得額應(yīng)按哪個(gè)數(shù)填?
耿老師
2023 03/01 09:47
你好!按開具1%稅率發(fā)票的金額填寫
84784986
2023 03/01 09:50
老師條件我條件都給你了,你還是直接告訴我填附表二的應(yīng)納稅額時(shí)怎么算的,為什么吧?你這么說我不懂
耿老師
2023 03/01 11:45
減征的增值稅應(yīng)納稅額=減按1%征收率征收增值稅的不含稅銷售額×2%=(20+5)÷?(1+1%?)×2%
84784986
2023 03/01 14:19
老師不懂你寫的,專票是3%時(shí)沒有減征吧?
耿老師
2023 03/01 14:44
你好!是的,來了3%稅率專票就不可以減了,上邊寫的是普票和未開發(fā)票金額的計(jì)算公式
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