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建筑服務申報繳納預繳稅之后,想要抵扣預繳的稅額,需要填寫應稅服務扣除項目嗎?怎么扣除操作填寫?

84785017| 提問時間:2023 03/01 13:00
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? 先寫預交申報表; 然后? ? ?申報的時候預交欄次會? 自動體現(xiàn)的??
2023 03/01 13:02
84785017
2023 03/01 13:14
老師預繳申報表已經(jīng)填寫完申報完畢了,在申報整體的增值稅的時候想要抵扣已經(jīng)申報繳納的預繳增值稅,這個要怎么操作,需要填寫應稅服務扣除項目嗎?舉例:1月11號預繳申報1月份的預繳增值稅,2月份申報1月份的增值稅,2月份填寫增值稅申報表怎么抵扣預繳的稅額,抵扣這部分預繳的稅額需要填寫應稅服務扣除項目么?
84785017
2023 03/01 13:17
這個預繳稅申報表
meizi老師
2023 03/01 13:29
你好;?第2列“扣除金額”:填寫跨縣(市)提供建筑服務項目按照規(guī)定準予從全部價款和價外費用中扣除的金額(含稅)。? ? 有的話; 就寫哈? ?
84785017
2023 03/01 13:33
老師我發(fā)的文字還沒有回答,而且圖片第二列扣除金額這個填寫有什么要求?怎么樣算符合條件,填寫的金額需要應稅服務扣除明細嗎?這個扣除明細是在電子稅務局里面自帶的表格還是下載的表格?
meizi老師
2023 03/01 13:40
你好;? ?填寫的金額; 是你們項目地方允許扣除的金額; 比如你們有分包出去 ; 分包的這部分金額可以減去? ;? ? ? 是的; 扣除? ?分包部分的金額; 自己寫哈? (電子稅務局系統(tǒng)直接報的? )
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