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老師,賬上有很多呆賬,例如其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,我可以每月適當(dāng)對沖點(diǎn)嗎?

84784952| 提問時(shí)間:2023 03/01 15:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,對沖的話,你得二級科目是一個(gè)才行。
2023 03/01 15:50
84784952
2023 03/01 15:51
那我能不能通過現(xiàn)金科目過渡下,然后對沖掉呢?
郭老師
2023 03/01 15:52
你好,那你賬上的現(xiàn)金能一致嗎?
84784952
2023 03/01 15:55
現(xiàn)金稅務(wù)也不知道啊,這樣不能操作嗎?
郭老師
2023 03/01 15:56
但是收據(jù)啊,你支付出去的收據(jù)能取得嗎?
84784952
2023 03/01 15:59
取不到哎,那怎么辦比較好呢?其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款好多呆賬的
84784952
2023 03/01 16:00
個(gè)人的收據(jù)好搞,也不需要章啥的
郭老師
2023 03/01 16:00
那就做營業(yè)外收入,營業(yè)外支出,還有你看一下這個(gè)是不是你老板的,或者是你單位職工。
郭老師
2023 03/01 16:00
如果你老板的需要涉及到個(gè)稅。
84784952
2023 03/01 16:06
都是外面人員的,營業(yè)外支出稅務(wù)局不一定認(rèn)可吧?不是老板
郭老師
2023 03/01 16:09
另外支出你正常做賬,抵扣不了所得稅就是了。
郭老師
2023 03/01 16:09
營業(yè)外支出你正常正常做,抵扣不了所得稅就是了。
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