問題已解決
老師,今天報稅,發(fā)現(xiàn)開出的6%的服務發(fā)票的稅額沒有進到主表中,為什么呢,主表的銷項稅額只體現(xiàn)了13%票的稅額,怎么才能讓它也體現(xiàn)到主表中?采集發(fā)票時我都是選了一般計稅,并沒有選免稅啊
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速問速答你好,你是不是差額交稅的?
2023 03/01 18:51
郭老師
2023 03/01 18:51
如果不是的話,附表三,你怎么申報了差額?
84785009
2023 03/01 18:54
我沒有申報差額呀,那附表三我應該怎么填?
郭老師
2023 03/01 18:55
附表三第一列填寫加稅合計就可以的,后面的扣除項目不要填寫啊。
84785009
2023 03/01 18:55
6%的應稅服務不是應該要填到附表三中嗎?不填不讓我進到下一張表哦
郭老師
2023 03/01 18:56
你好,附表三第一列填寫銷售額的價稅合計,后面的扣除不要填寫
第二列開始不要填寫,這個懂嗎?
郭老師
2023 03/01 18:56
填寫了實際抵扣金額,這不就是差額交稅啦?
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