問題已解決

老師 之前勾選的進項 已經(jīng)抵扣了 發(fā)現(xiàn)他們開錯了 但是銷售方?jīng)]有給作廢 我該怎么操作呢

84785022| 提問時間:2023 03/02 18:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要填寫負數(shù)發(fā)票信息表,然后由銷售方開具負數(shù)發(fā)票紅沖,然后再開具正確內(nèi)容的發(fā)票過來
2023 03/02 18:30
84785022
2023 03/02 18:36
老師 我們是用于集體福利 個人消費的發(fā)票
鄒老師
2023 03/02 18:36
你好,那就應當做進項稅額轉出處理才是的?
84785022
2023 03/02 18:43
是的老師 當月抵扣就應該做轉出的 當時忘了 剛發(fā)現(xiàn)這個月做進項轉出行嗎 您遇見過這種情況嗎 是怎么處理呢
鄒老師
2023 03/02 18:43
你好,可以在發(fā)現(xiàn)的時候,補做轉出處理?
84785022
2023 03/02 18:47
是在電子稅務局增值稅表2第15行填嗎 會產(chǎn)生滯納金嗎 老師
鄒老師
2023 03/02 18:47
你好,是的,是這樣的 會形成滯納金。
84785022
2023 03/02 18:48
您說的需要紅字信息表 銷售方開負數(shù)發(fā)票是什么意思呢 我們這個需要開嗎
鄒老師
2023 03/02 18:49
你好 就是正常情況下(不是集體福利、 個人消費的),跨月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤了,就需要開具負數(shù)發(fā)票
84785022
2023 03/02 18:55
老師 跨月我知道我們給客戶開發(fā)票跨月了發(fā)現(xiàn)錯了需要開具負數(shù) 但是這個是對方給我們開錯了 需要對方開具負數(shù) 我們需要做什么 開那個紅字信息表嗎
鄒老師
2023 03/02 18:56
你好 現(xiàn)在是福利費的,還是一般的購進貨物??
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