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我支付6-9月的房租,我計提分錄,與支付分錄呢?
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速問速答計提
借:管理費用-租賃費
貸:其他應(yīng)付款-租金
收到發(fā)票
借:其他應(yīng)付款-租金
貸:預付賬款-待攤銷租金
支付租金
借:預付賬款-待攤銷租金
貸:銀行存款
2023 03/02 22:26
84784962
2023 03/02 22:28
為什么還要通過預付賬款
家權(quán)老師
2023 03/02 22:29
你把看做待攤費用科目
84784962
2023 03/02 22:32
明白了,租金是年結(jié),然后每個月需要去沖減預付賬款
84784962
2023 03/02 22:32
挺麻煩的,還要過其他付款科目
家權(quán)老師
2023 03/02 22:33
根據(jù)具體需要刪減分錄就是了
84784962
2023 03/02 22:36
如果刪減其他應(yīng)付款的話,到時候預付賬款有余額,把他并到應(yīng)收里面,這樣會不會與貨款有沖突
84784962
2023 03/02 22:36
刪減預付賬款,應(yīng)該沒有什么影響吧
家權(quán)老師
2023 03/02 22:40
可以刪減其他應(yīng)付款直接支付
84784962
2023 03/02 22:42
借.管理費用-租賃費? 貸,銀行存款
84784962
2023 03/02 22:42
對嗎?這樣
84784962
2023 03/02 22:43
這樣就是當期費用偏高,利潤不準
家權(quán)老師
2023 03/02 22:44
計提
借:管理費用-租賃費
貸:預付賬款-待攤銷租金
支付租金同時收到發(fā)票
借:預付賬款-待攤銷租金
貸:銀行存款
84784962
2023 03/02 22:46
明白了,謝謝老師
家權(quán)老師
2023 03/02 22:47
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!
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