問題已解決

收到跨年的材料采購(gòu)發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票,已經(jīng)暫估費(fèi)用和沒有暫估費(fèi)用的情況,怎么做賬務(wù)處理?

84784960| 提問時(shí)間:2023 03/06 20:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是匯算清繳前取得還是匯算清繳后取得?
2023 03/06 20:38
84784960
2023 03/06 20:39
匯算清繳前收到的,今年3月收到去年8月的發(fā)票
耿老師
2023 03/06 20:40
你好,如果之前暫估過的話,可以企業(yè)所得稅前抵扣,如果之前沒有暫估企業(yè)所得稅前抵扣成本或費(fèi)用的話是存在查賬風(fēng)險(xiǎn)的,進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的,不影響
84784960
2023 03/06 20:44
如果暫估費(fèi)用的,我直接沖減暫估,沒有暫估的話,也是可以在收到發(fā)票的當(dāng)月做賬并抵扣對(duì)嗎?明年的企業(yè)所得稅匯算需要調(diào)增嗎?
耿老師
2023 03/06 21:02
你好!可以這樣處理,
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~