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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,年終計(jì)提的獎(jiǎng)金,匯算清繳前部分發(fā)不了了,怎么做賬,掛在應(yīng)付賬款中的提成因?yàn)轫?xiàng)目停工也發(fā)不了了怎么調(diào)賬
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速問速答你好,如果 后面還要發(fā),就不調(diào)賬,如果后面確定不發(fā)了,就要調(diào)賬
把原來多入賬的的獎(jiǎng)金紅沖掉。
2023 03/07 12:10
84785026
2023 03/07 12:13
直接用紅字沖回就可以了嗎,需不需要通過以前年度損益科目老師
84785026
2023 03/07 12:15
老師,那項(xiàng)目停工掛在其他應(yīng)付款中的提成最后不發(fā)了,怎么賬務(wù)處理
張壹老師
2023 03/07 13:13
你好,要通通以前年度損益調(diào)整的
84785026
2023 03/07 14:59
老師具體的怎么做分錄呢
張壹老師
2023 03/07 15:01
你好,你以前入的什么費(fèi)用呢
84785026
2023 03/07 15:28
一個(gè)在其他應(yīng)付款,一個(gè)在應(yīng)付職工薪酬中
張壹老師
2023 03/07 15:31
你好,你計(jì)提的時(shí)候借方是什么費(fèi)用,貸方是應(yīng)付職工薪酬。
84785026
2023 03/07 15:55
未發(fā)的獎(jiǎng)金是管理費(fèi)用,提成是從應(yīng)付職工薪酬薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款中的
張壹老師
2023 03/07 15:59
你好,調(diào)整分錄
借:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付職工新酬? 負(fù)數(shù)
借:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
貸:其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
借:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整所得稅? 正數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? ?正數(shù)
84785026
2023 03/07 16:06
老師,其他應(yīng)付款這個(gè)調(diào)完還是得上所得稅是嗎,那我可以一直掛著嗎
張壹老師
2023 03/07 16:08
你好,你不支付了,其他應(yīng)付款也沒有了,也要沖銷的。
你沖銷就得交企業(yè)所得稅的
84785026
2023 03/07 16:11
因?yàn)槭欠止径惵适?5百分之二十五的稅,其他應(yīng)付款這個(gè)可以直接調(diào)到營業(yè)外收入嗎,因?yàn)閱T工也辭職了,項(xiàng)目也停工了
張壹老師
2023 03/07 16:12
你好,離職人就是沖銷之前提獎(jiǎng)金哈
你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入也是要交所得稅的,一般不這么操作的。
84785026
2023 03/07 16:15
那其他應(yīng)付款今年先這么掛著不調(diào),做匯算清繳應(yīng)該不需要調(diào)賬吧老師
張壹老師
2023 03/07 16:16
你好,掛著不調(diào)的話,匯算清繳不調(diào)賬的
84785026
2023 03/07 16:17
好的,麻煩老師了
張壹老師
2023 03/07 16:18
你好,不客氣,祝你工作愉快
84785026
2023 03/07 16:32
老師,我還想再問一下,我把這個(gè)如果最后通過營業(yè)外收入去調(diào)了,然后調(diào)今年的利潤,這樣做可以嗎
張壹老師
2023 03/07 16:33
你好,也可以的,這樣的話你還是要交所得稅的
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