問(wèn)題已解決

10月份銷售產(chǎn)品一批,貨款已收,11月份客戶退回部份產(chǎn)品,會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2017 11/07 16:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款
2017 11/07 16:31
84784992
2017 11/07 16:45
那如果客戶需要再買產(chǎn)品用這個(gè)退貨的貨款來(lái)抵扣要怎么做?
鄒老師
2017 11/07 16:45
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款
84784992
2017 11/07 17:06
11月份退回產(chǎn)品5000元,同時(shí)銷售了4800元的產(chǎn)品用退貨的產(chǎn)品貨款抵扣,余200元。到12月又銷售2200元的產(chǎn)品,11月1、銷售 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2、退貨 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5000元 貸 應(yīng)收賬款 4800元 銀行存款 200元 后面的怎么做 ?
鄒老師
2017 11/07 17:11
退回 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 銷售 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后根據(jù)12月份的銷售做銷售分錄就是了 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784992
2017 11/07 17:28
1、退回 “ 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5000 貸 應(yīng)收賬款 5000元 不是這樣吧?2、銷售 借 應(yīng)收賬款 4800 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4800元 3、抵扣 呢???最主要的抵扣還沒(méi)有弄明白??
鄒老師
2017 11/07 17:36
退回 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 5000 然后開(kāi)具4800的銷售發(fā)票 借;應(yīng)收賬款 等科目 4800 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 收回200 借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款 200 然后根據(jù)2200做銷售分錄
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