問題已解決
老師,你好,請問我們公司收到設(shè)備補(bǔ)貼,設(shè)備已經(jīng)購買后收到的補(bǔ)貼,計入什么科目
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速問速答計入遞延收益科目的。
2023 03/09 16:16
84785028
2023 03/09 16:17
是按固定資產(chǎn)使用年限進(jìn)行攤銷嗎?
家權(quán)老師
2023 03/09 16:21
是得,是按固定資產(chǎn)使用年限進(jìn)行攤銷
84785028
2023 03/09 16:22
那如果中途固定資產(chǎn)要清理怎么做分錄
家權(quán)老師
2023 03/09 16:23
清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理
? 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
? ? ? 累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
支付清理費用
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款
變賣開票
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%。未抵扣進(jìn)項按3%開票,減按2%申報,只能開普票
結(jié)轉(zhuǎn)清理余額
借:資產(chǎn)處置損益
貸:固定資產(chǎn)清理
或
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入
84785028
2023 03/09 16:24
但是這個時候,遞延收益是不是也要沖銷掉,應(yīng)該怎么沖銷?
家權(quán)老師
2023 03/09 16:28
把遞延收益的余額一次性轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
84785028
2023 03/09 16:32
那我固定資產(chǎn)清理時營業(yè)外支出,可以先抵消遞延收益的余額再入到營業(yè)外收入嗎
家權(quán)老師
2023 03/09 16:36
不能抵消的哈,業(yè)務(wù)性質(zhì)不同
84785028
2023 03/09 16:38
老師, 這個補(bǔ)貼也是為了購買這個固定資產(chǎn),為什么是業(yè)務(wù)性質(zhì)不同呢
家權(quán)老師
2023 03/09 16:45
你以前一致都是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,保持連貫性
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