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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問:本月開了發(fā)票,但是沒有收到錢,要怎么做帳呢?
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速問速答借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
2023 03/11 08:48
84785011
2023 03/11 09:00
那,這筆款項(xiàng),我們收到后是項(xiàng)目款,要做應(yīng)付款,分錄應(yīng)該不能寫主營業(yè)務(wù)吧
郭老師
2023 03/11 09:01
你好,不符合納稅義務(wù)嗎?如果不符合的話,工程施工。
84785011
2023 03/11 09:23
不符合,請(qǐng)問
沒有收到錢分錄怎么做,收到之后怎么做呢
郭老師
2023 03/11 09:24
借應(yīng)收賬款,貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,下項(xiàng)借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。
84785011
2023 03/11 09:28
老師,可是集體股份經(jīng)濟(jì)合作社沒有工程結(jié)算這個(gè)科目
郭老師
2023 03/11 09:29
你好,那就做預(yù)收賬款。
84785011
2023 03/11 09:30
寫在建工程可以嗎?
郭老師
2023 03/11 09:30
不可以寫在建工程的。
郭老師
2023 03/11 09:30
在建工程需要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的。
84785011
2023 03/11 09:32
那么生產(chǎn)勞務(wù)成本呢?我們收到這筆款項(xiàng),也就只是代收代付
郭老師
2023 03/11 09:34
這都是成本的,和你開出去的發(fā)票沒有關(guān)系啊。
84785011
2023 03/11 09:35
那么分錄應(yīng)該怎樣做呢老師
郭老師
2023 03/11 09:37
借應(yīng)收賬款
貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)。
84785011
2023 03/11 09:39
收到錢之后,就是
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款嗎?
郭老師
2023 03/11 09:50
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785011
2023 03/11 09:52
好的,謝謝老師
郭老師
2023 03/11 09:53
不用客氣,工作愉快。
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