問題已解決
前會計辭職,中途接帳,發(fā)現(xiàn)銀行帳面與實際差異很多,發(fā)現(xiàn)是銀行以經(jīng)付款,會計沒有下帳。我接手后怎樣處理呀,會計現(xiàn)是調(diào)到其應(yīng)付款。這樣可以嗎。
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把銀行流水打印出來跟銀行日記賬逐筆核對 然后再做對應(yīng)的調(diào)整 不是直接調(diào)到其應(yīng)付款
2023 03/11 09:29
84785024
2023 03/11 13:40
這個帳從2020年就不對,怎樣調(diào)整呀,我剛接手,是在接手后調(diào)整,還是在前面調(diào)整呢
bamboo老師
2023 03/11 13:43
在接手后調(diào)整 前面接人家的不動
讓前任給您科目余額表簽字 然后自己再調(diào)整?
流水不多的話 可以從20年開始核對的
84785024
2023 03/11 13:49
現(xiàn)在的問題是,銀行的收款與付款前面的會計都沒有做帳呀,公司小嗎。找的是兼職會計。我是需要從2020開始一筆一筆的補嗎。還有其它的辦法沒有啊
bamboo老師
2023 03/11 13:59
如果不想調(diào)整 那就通過其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款掛賬調(diào)整 這樣往來之類的不準(zhǔn)確而已
84785024
2023 03/11 14:09
其它應(yīng)付突然掛帳很多,有沒有風(fēng)險呢,我權(quán)衡一下。看看風(fēng)險太大了我就在補任憑。先補收款,借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款款。最后在補付款。借:應(yīng)付款, 貸:銀行存款。這是樣嗎。費用就用以前年度調(diào)整損益對嗎
bamboo老師
2023 03/11 14:25
沒有明細(xì) 您應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 費用隨便掛金額嗎?
84785024
2023 03/11 14:41
打出銀行回單了。按銀行回單逐筆補
bamboo老師
2023 03/11 14:42
那根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的性質(zhì) 有應(yīng)收 應(yīng)付 其他應(yīng)收 其他應(yīng)付 費用
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