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我們是服務業(yè),有加計抵減的政策,增值稅有加計抵減的700元,那我進項是不是多了700元可以抵扣,賬上要怎么做才能和申報表上一致呢,賬表相符

84785009| 提問時間:2023 03/13 08:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,借應交稅費增值稅加計扣除, 貸營業(yè)外收入 抵扣借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費增值稅加計扣除
2023 03/13 08:32
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