問題已解決

老師,你好,所有的固定資產(chǎn)原值累計(jì):706031.46,累計(jì)折舊:9111.76,這個(gè)是錯(cuò)的,正確的原值應(yīng)該要扣除進(jìn)項(xiàng)稅13%,請(qǐng)問賬務(wù)怎么調(diào)?

84784993| 提問時(shí)間:2023 03/13 14:50
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 請(qǐng)問一下,你們有沒有使用固定資產(chǎn)卡片?
2023 03/13 14:50
84784993
2023 03/13 14:56
有的 之前的賬已經(jīng)結(jié)賬,我需要重新建賬,固定資產(chǎn)需要重新入賬,請(qǐng)問怎么調(diào)?
王超老師
2023 03/13 15:00
那你這個(gè)比較麻煩,你需要先算出原值差了多少 706031.46/1.13 然后調(diào)整固定資產(chǎn)卡片,把原值重新填寫進(jìn)去 然后將差額放到增值稅里面
84784993
2023 03/13 15:01
累計(jì)折舊不用調(diào)嗎?
王超老師
2023 03/13 15:02
要的,這個(gè)折舊也是比較麻煩 有兩種情況,一種是固定資產(chǎn)卡片自動(dòng)調(diào)整了,那么你就不需要進(jìn)行賬務(wù)處理的 一種是固定資產(chǎn)卡片沒有這個(gè)功能,你需要算出多計(jì)提的折舊,然后 借:累計(jì)折舊 貸:以前年度損益調(diào)整
84784993
2023 03/13 15:06
我可以直接修改利潤嗎,我現(xiàn)在是直接拿結(jié)賬的科目余額表作為我的期初數(shù)。能不能直接修改利潤,然后把固定資產(chǎn)原值調(diào)回正確的?請(qǐng)問是修改哪幾個(gè)科目的數(shù)據(jù)?固定資產(chǎn),累計(jì)折舊,利潤,進(jìn)項(xiàng)稅
王超老師
2023 03/13 15:06
可以的,那你直接修改未分配利潤這個(gè)科目的
84784993
2023 03/13 15:10
如果固定資產(chǎn)原值少了,進(jìn)項(xiàng)稅增加,累計(jì)折舊減少,那未分配利潤是增加還是減少?
王超老師
2023 03/13 15:13
你這個(gè)未分配利潤是未分配利潤多了
84784993
2023 03/13 15:16
老師,你的意思是,原值的差額直接計(jì)入到未分配利潤,其他科目都不變,對(duì)嗎
王超老師
2023 03/13 15:17
不是阿,你應(yīng)交稅費(fèi)科目也要變動(dòng)的
84784993
2023 03/13 15:19
他們的分錄怎么寫?
王超老師
2023 03/13 15:20
借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:未分配利潤
84784993
2023 03/13 15:21
不明白,沒看懂
王超老師
2023 03/13 15:22
你不明白指的是什么呢
84784993
2023 03/13 15:23
所有的固定資產(chǎn)原值累計(jì):706031.46,累計(jì)折舊:9111.76,這個(gè)是錯(cuò)的,正確的原值應(yīng)該要扣除進(jìn)項(xiàng)稅13%,請(qǐng)問賬務(wù)怎么調(diào)?
84784993
2023 03/13 15:24
你能不能把詳細(xì)的數(shù)據(jù),分錄列出來,要不然我不明白怎么調(diào)的
王超老師
2023 03/13 15:26
你之前多計(jì)提了多少,這個(gè)數(shù)字沒有給我 或者你要給我對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù),我來算也行的
84784993
2023 03/13 15:27
算了,不弄了,就這樣吧,瘋了,
王超老師
2023 03/13 15:28
好的,祝你一天好心情
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