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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們小規(guī)模納稅人,去年有一張發(fā)票,現(xiàn)在要紅沖重開(kāi)。去年開(kāi)的是免稅發(fā)票?,F(xiàn)在重開(kāi),要開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票對(duì)嗎。如果我重開(kāi)回跟去年一樣的免稅發(fā)票,可以嗎
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速問(wèn)速答去年的業(yè)務(wù)重新開(kāi)。還是去年的稅率去年的業(yè)務(wù)重新開(kāi),還是去年的稅率。
2023 03/14 09:44
84785020
2023 03/14 09:46
我重開(kāi)的,直接按今年的稅率1%開(kāi)了??梢詥?/div>
玲老師
2023 03/14 09:49
還是去年的業(yè)務(wù)。那還是去年
還是去年的業(yè)務(wù),那還是去年稅率對(duì)。
84785020
2023 03/14 09:50
我都開(kāi)出去給人家了。
玲老師
2023 03/14 09:56
開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票當(dāng)月作廢,跨月紅沖。
84785020
2023 03/14 10:05
為什么有些老師又說(shuō)是按現(xiàn)在的稅率1來(lái)開(kāi),也可以呀
玲老師
2023 03/14 10:10
因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)是去年的,去年就是免稅。因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)是去年的,去年就是免稅。
84785020
2023 03/14 10:20
我查國(guó)家稅務(wù)總局的政策解讀:四、小規(guī)模納稅人在2022年12月31日前已經(jīng)開(kāi)具的增值稅發(fā)票,如發(fā)生銷售折讓、中止、退回或開(kāi)票有誤等情形,應(yīng)當(dāng)如何處理?
答:小規(guī)模納稅人在2022年12月31日前已經(jīng)開(kāi)具增值稅發(fā)票,發(fā)生銷售折讓、中止、退回或開(kāi)票有誤等情形需要開(kāi)具紅字發(fā)票的,應(yīng)開(kāi)具對(duì)應(yīng)征收率的紅字發(fā)票或免稅紅字發(fā)票。即:如果2022年12月31日之前按3%征收率開(kāi)具了增值稅發(fā)票,則應(yīng)按照3%的征收率開(kāi)具紅字發(fā)票;如果2022年12月31日之前按1%征收率開(kāi)具了增值稅發(fā)票,則應(yīng)按照1%征收率開(kāi)具紅字發(fā)票;如果2022年12月31日之前開(kāi)具了免稅發(fā)票,則開(kāi)具免稅紅字發(fā)票。納稅人開(kāi)票有誤需要重新開(kāi)具發(fā)票的,在開(kāi)具紅字發(fā)票后,重新開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票。
這上面,就說(shuō)重新開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票,沒(méi)說(shuō)按什么稅率重開(kāi)呢,怎么理解呀,老師
玲老師
2023 03/14 10:24
你好,比如你原來(lái)那張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,你再重開(kāi)還是原來(lái)稅率?如,果。如果你原來(lái)那筆業(yè)務(wù)取消了,今年再開(kāi)發(fā)票是新的業(yè)務(wù),就是今年的稅率。
。對(duì)應(yīng)一下自己的實(shí)際情況。
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