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購買月餅做福利,開了專票,是需要進行轉(zhuǎn)出,具體的賬務怎么做啊

84784995| 提問時間:2017 11/14 16:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
借;管理費用 貸;應交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出 )
2017 11/14 16:20
84784995
2017 11/14 16:45
是整個的金額都轉(zhuǎn)出嗎?如購買100元月餅,:借:管理費用85.47,應交稅費-進項稅額14.53,貸:銀行存款100,轉(zhuǎn)出,借:應交稅費-進項稅額14.53,貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出。之前是這樣做的,哪里需要修改啊
鄒老師
2017 11/14 16:47
你好,是轉(zhuǎn)出你之前抵扣的進項稅額的金額
84784995
2017 11/14 16:56
@鄒老師:是不對的是嗎
鄒老師
2017 11/14 16:57
你好,轉(zhuǎn)出分錄是 借:管理費用 14.53,貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
84784995
2017 11/14 17:21
@鄒老師:那前面可以多做個借:管理費用,貸:待認證進項稅額嗎
鄒老師
2017 11/14 17:23
你好,不需要的 所有分錄就是 借:管理費用85.47,應交稅費-進項稅額14.53,貸:銀行存款100 借:管理費用 14.53,貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
84784995
2017 11/14 17:30
老師,請問前面做的是不是借:應交稅費-進項稅額貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出這個分錄要沖銷掉啊
鄒老師
2017 11/14 17:31
不需要的,只需要做這兩筆分錄 發(fā)生 借:管理費用85.47,應交稅費-進項稅額14.53,貸:銀行存款100 轉(zhuǎn)出 借:管理費用 14.53,貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
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