問題已解決
公司給別的公司付了款,沒有票,怎么做賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,這個是不給發(fā)票嗎
2023 03/16 10:47
84784984
2023 03/16 10:56
是,沒有要到票,做了銀行,沖不平。
東老師
2023 03/16 10:57
那你就進入到成本費用,只是沒有發(fā)票。
84784984
2023 03/16 11:05
沒有票也能做成本費用么?不是有票才可以做成本費用的呀!
東老師
2023 03/16 11:06
對,有發(fā)票才行,沒有發(fā)票的話,你就不能稅前扣除的。
84784984
2023 03/16 11:12
謝謝老師,帳平不了怎么辦呢?
東老師
2023 03/16 11:12
借成本費用,待預(yù)付賬款就可以。
84784984
2023 03/16 11:13
又走了銀行,如果不做應(yīng)付賬款的,能掛別的嗎?
東老師
2023 03/16 11:13
你付款的時候具體怎么做的?
84784984
2023 03/16 11:35
借:應(yīng)付賬款—公司
貸:銀行 全是負數(shù)
東老師
2023 03/16 11:36
因為你沒有預(yù)付賬款,所以記在應(yīng)付賬款就是負數(shù)。
84784984
2023 03/16 11:49
謝謝老師,但是沒有票,如何平呢!
東老師
2023 03/16 11:50
就是沒有發(fā)票也正常進入到成本費用里面,會算清繳的時候納稅調(diào)整。
閱讀 133