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老師,同一個公司預(yù)收貸方余額1000,借方余額1000,我想調(diào)到應(yīng)收,應(yīng)該怎么調(diào)整啊

84785009| 提問時間:2023 03/17 17:22
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
常見的重分類,主要有往來科目及長期負(fù)債 "應(yīng)收賬款"=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列; "預(yù)收款項(xiàng)"=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列; "應(yīng)付賬款"=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列; "預(yù)付款項(xiàng)"=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)計算填列; "其他應(yīng)收款"=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列; "其他應(yīng)付款"=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列.
2023 03/17 17:25
易 老師
2023 03/17 17:25
您好調(diào)表不調(diào)賬的
84785009
2023 03/17 17:26
可以幫我寫一下嗎老師
84785009
2023 03/17 17:26
就是我想只用一個應(yīng)收
易 老師
2023 03/17 17:27
這個問題主要是需要對科目進(jìn)行重分類,而不是進(jìn)行調(diào)整處理。
易 老師
2023 03/17 17:29
實(shí)在調(diào)這樣借,應(yīng)收賬款,貸:預(yù)收賬款
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