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你好老師 去年12月份開了一張電子普票給客戶 2月份作廢 重開一張普票 金額都是一樣的 請問下 需要怎么做賬務(wù)處理并寫分錄

84784974| 提問時(shí)間:2023 03/20 14:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
2023 03/20 14:16
84784974
2023 03/20 14:23
摘要怎么寫 這是相互沖減嘛
郭老師
2023 03/20 14:24
紅沖某某業(yè)務(wù)收入,確認(rèn)某某業(yè)務(wù)收入。
84784974
2023 03/20 14:40
確認(rèn)收入 不是借 銀行存款 貸應(yīng)收賬款
郭老師
2023 03/20 14:42
確認(rèn)收入是做收入的意思,最起碼得有主營業(yè)務(wù)收入,你上面這個是收到欠款。
84784974
2023 03/20 14:49
款12月份已經(jīng)收到 那現(xiàn)在還要寫收入分錄還是按你說的分錄就可以了
郭老師
2023 03/20 14:50
你好,對的,是的,需要的,你不是之前紅沖了一次。
84784974
2023 03/20 14:51
寫收入分錄 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 是嗎
84784974
2023 03/20 14:52
實(shí)際上收入是微信收到的
郭老師
2023 03/20 14:57
你好,收入的分錄是借應(yīng)收賬款或者是銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),之前欠了錢沒有收到,現(xiàn)在收到的是收回欠款,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。
84784974
2023 03/20 14:59
還是借銀行存款 貸 主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
郭老師
2023 03/20 15:01
你好這個是確認(rèn)收入。
84784974
2023 03/20 15:04
我都搞懵了
84784974
2023 03/20 15:05
12月開出去的普票 貨款也收到了 現(xiàn)在怎么做完整的分錄
84784974
2023 03/20 15:06
2月份作廢了12月份的 重開了票
郭老師
2023 03/20 15:09
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),12月份做這一個。
郭老師
2023 03/20 15:09
借應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 2023-03-20 14:16 二月份兒做這個的呀。
郭老師
2023 03/20 15:09
因?yàn)殄X沒有退回來,銀行存款不能做,所以用一個往來科目代替啊。
84784974
2023 03/20 15:13
2月份只要做你說的兩次分錄就好了是吧
84784974
2023 03/20 15:15
老師 我想問下 收到貨款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 借銀行存款 貸主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 這兩者的區(qū)別在哪
郭老師
2023 03/20 15:15
第一個是收到欠款,第二個是確認(rèn)收入,第一個沒有做收入。
84784974
2023 03/20 15:17
那如果銀行收到貨款 我是直借 借銀行存款 貸主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)咯
郭老師
2023 03/20 15:23
可以的,可以這么做的。
84784974
2023 03/20 15:28
沒有開票收入
郭老師
2023 03/20 15:29
無票,收入和有發(fā)票的一樣
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