問題已解決

老師,我22年成本暫估了,現(xiàn)在3月份成本票開進來,賬怎么處理,報表怎么處理分錄怎么做比如我暫估了20萬

84784966| 提問時間:2023 03/20 14:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
紅沖暫估,然后按發(fā)票入賬。
2023 03/20 14:23
84784966
2023 03/20 14:28
我意思年報怎么處理
玲老師
2023 03/20 14:34
你好? 年報前回來發(fā)票可以扣除
84784966
2023 03/20 14:52
資產(chǎn)負責表在用不用調什么
玲老師
2023 03/20 14:59
你好 不用調整的呢?
84784966
2023 03/20 15:06
現(xiàn)在就是,我22年暫估的成本,23.3月開進來成本了,22年賬不用動,表不用調,23年賬正常沖紅,正常入賬,是這樣把
玲老師
2023 03/20 15:16
要用以前年度損益調整,其他都不用動。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~