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郭老師你好!采購和銷售貨物對(duì)賬流程,到下月初由銷售方發(fā)數(shù)據(jù)給采購方核實(shí)嗎

84785019| 提問時(shí)間:2023 03/23 13:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 你們正常月末要做一次對(duì)賬 ;然后要核實(shí) 雙方蓋章確定的;? ?是的
2023 03/23 13:32
84785019
2023 03/23 13:39
請(qǐng)看清楚回答
meizi老師
2023 03/23 13:40
你好1.? ? 你們?nèi)绻窃露葋韺?duì)賬的; 那么就是 次月月初 銷售方發(fā)對(duì)賬單給購買方去核對(duì) 帳的 ;? 實(shí)際中我們公司會(huì)蓋章核實(shí)的 ; 這樣來確保數(shù)據(jù)正確性; 便于核對(duì)往來。??
84785019
2023 03/23 13:49
蓋章的也就是對(duì)賬函,也就是確定往來款啊對(duì)吧
meizi老師
2023 03/23 13:50
你好;? 是的;? ?看你們單位之間怎么約定;? 比如我公司與小公司之間的就會(huì)直接出對(duì)賬單 ;然后蓋章確定即可; 如果是與大公司; 就會(huì)出函證? ;然后蓋章確定往來金額是否一致 ;??
84785019
2023 03/23 13:51
采購的我們不需要管吧,對(duì)方要核對(duì),我們會(huì)計(jì)根據(jù)明細(xì)賬核對(duì)就可以吧?入庫數(shù)這些是倉庫做吧
meizi老師
2023 03/23 13:53
你好1;? 是的;? ?一般供應(yīng)商長期和你公司合作的; 也會(huì)有對(duì)賬的;? ? 偶爾發(fā)生的不用的 ; 2.? ? ? 你跟客戶的之間 ;是必須要核對(duì)的;? ?是的
84785019
2023 03/23 13:56
你好跟倉庫數(shù)據(jù)是怎么銜接的呢
meizi老師
2023 03/23 14:01
你好;? 倉庫的話; 你們自己做盤點(diǎn)數(shù)據(jù); 一般月末做盤點(diǎn); 保證賬實(shí)相符;? 自己做一個(gè)進(jìn)銷存數(shù)據(jù)? ?
84785019
2023 03/23 14:01
倉庫做嗎?
meizi老師
2023 03/23 14:02
你好;? 你們系統(tǒng)軟件有這個(gè)模塊;系統(tǒng)就可以做的; 或者是 倉庫做登記 ; 你們財(cái)務(wù)自己結(jié)合倉庫的表格做 進(jìn)銷存數(shù)據(jù) 表格?
84785019
2023 03/23 14:24
沒有系統(tǒng)呢,倉庫不用做入庫出庫和結(jié)存嗎
meizi老師
2023 03/23 14:26
沒有系統(tǒng); 要用表格做進(jìn)銷存哈;? ? 最好是做一個(gè)的
84785019
2023 03/23 14:28
我是問這個(gè)是倉庫做還是財(cái)務(wù)做一般!
meizi老師
2023 03/23 14:29
你好;? ? 一般可以讓倉庫做;? 月末和你財(cái)務(wù)核對(duì)數(shù)據(jù)?
84785019
2023 03/23 14:33
就是說財(cái)務(wù)也要做一份樣的?
meizi老師
2023 03/23 14:34
你好; 是的; 到時(shí)要核對(duì)數(shù)據(jù); 因?yàn)槟? 月末出報(bào)表之前要賬實(shí)一致的;??
84785019
2023 03/23 14:38
我發(fā)起你別接啊
meizi老師
2023 03/23 14:40
好的; 那我不接你的問題 ;? 回復(fù)你的 你都看明白了 ; 我就不回復(fù)你了。?
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