問題已解決

小規(guī)模開出銷售粉絲發(fā)票,但是采購沒有發(fā)票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?

84784952| 提問時間:2023 03/26 07:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問粉絲是自己單位生產(chǎn)的還是外購的
2023 03/26 07:15
bamboo老師
2023 03/26 07:15
外購的可以先暫估入賬 然后結(jié)轉(zhuǎn)
84784952
2023 03/26 08:18
外購,以后也很難有發(fā)票,分錄要咋做呢?
84784952
2023 03/26 08:19
1月份開出的發(fā)票,下個月又要季度申報了,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
bamboo老師
2023 03/26 08:22
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
84784952
2023 03/26 17:08
這個暫估的科目,已經(jīng)沒有發(fā)票來,就得是一直掛著了是嗎?
bamboo老師
2023 03/26 17:35
匯算清繳的時候納稅調(diào)增 再做分錄沖銷啊
84784952
2023 03/26 17:43
調(diào)增之后,用哪個科目沖暫估啊
bamboo老師
2023 03/26 19:53
借 應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付帳款 貸 利潤分配-未分配利潤
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~