問題已解決

如果運(yùn)輸發(fā)票與材料采購發(fā)票不同步收到,相差時(shí)間長,如幾個(gè)月:1.如果當(dāng)月購入材料已于當(dāng)月按購入單價(jià)5000(不含稅)入賬,即:借:庫存商品5000, 而運(yùn)輸發(fā)票1000(不含稅)幾個(gè)月后才開來,怎么入賬,可只依運(yùn)輸費(fèi)用入賬,借:庫存商品1000 (但此時(shí)賬面上庫存商品只增加金額,無數(shù)量,可以嗎?):2.運(yùn)輸發(fā)票先到時(shí),材料發(fā)票幾個(gè)月后才來,為了當(dāng)月少交增值稅,運(yùn)輸發(fā)票已先認(rèn)證,又如何入賬,分錄怎做

84784989| 提問時(shí)間:2017 11/28 11:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你可以把運(yùn)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用核算,就可以避免這個(gè)問題了 借;管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2017 11/28 11:35
84784989
2017 11/28 13:06
運(yùn)輸費(fèi)用可進(jìn)管理費(fèi)用嗎?如果設(shè)一個(gè)“進(jìn)貨費(fèi)用”科目來歸集這種費(fèi)用,月末再在存銷商品之間分?jǐn)偪梢詥?/div>
鄒老師
2017 11/28 13:07
你好,可以計(jì)入管理費(fèi)用的,因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)本來就可以計(jì)入商品成本,或管理費(fèi)用,兩種方式都是可以的 其實(shí)就沒有必要?dú)w集,然后再分配了
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