問題已解決

去年12月以為付款時(shí)發(fā)票已經(jīng)回來了,直接進(jìn)銀行存款,實(shí)際應(yīng)該做預(yù)付賬款。結(jié)果今年2月發(fā)票才回來,現(xiàn)在賬該怎么改?

84785010| 提問時(shí)間:2023 03/27 10:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,它屬于當(dāng)月的成本嗎?
2023 03/27 10:17
郭老師
2023 03/27 10:18
先不用管發(fā)票,沒有發(fā)票屬于當(dāng)月的成本,可以做的。
84785010
2023 03/27 10:34
去年12月的成本
郭老師
2023 03/27 10:34
你好,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的,然后你今年的時(shí)候借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,這個(gè)是紅沖之前無票成本的,然后再做發(fā)票的,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
84785010
2023 03/27 10:46
1.紅沖去年12月那張憑證 2.重新做一張憑證,借:成本 貸:預(yù)付賬款
84785010
2023 03/27 10:46
去年進(jìn)了成本付了款,今年怎么調(diào)整
郭老師
2023 03/27 10:47
你好,辦公和發(fā)票是不是一樣的,都是用以前年度損益調(diào)整,你看一下,我上面給你寫了跨年了,不能用直接當(dāng)年的主營業(yè)務(wù)成本。
郭老師
2023 03/27 10:48
暫估和發(fā)票是不是一致的,剛才打錯(cuò)了。
84785010
2023 03/27 10:50
金額一致
郭老師
2023 03/27 10:53
好,那就按照我上面的來做就可以了,不要做主營業(yè)務(wù)成本。
84785010
2023 03/27 11:08
那今年2月做兩張憑證,像這樣嗎
郭老師
2023 03/27 11:10
可以的,可以這么做。
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