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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,月底,所有的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出多交”,銷項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交”,最后都轉(zhuǎn)到“未交增值稅”是嗎,也就是說(shuō)月底進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅要沒(méi)有余額是嗎,只有未交增值稅會(huì)有余額,對(duì)嗎?
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速問(wèn)速答你好 是的??
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2023 03/27 10:57
84785022
2023 03/27 11:01
老師,那減免稅款怎么做賬,我現(xiàn)在這個(gè)科目有余額也是不對(duì)的吧
玲老師
2023 03/27 11:06
你好 這個(gè)科目 也轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目 結(jié)平??
84785022
2023 03/27 11:08
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也是轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎老師?
玲老師
2023 03/27 11:14
你好 是的是這? 樣,看上面分錄寫了?
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