問題已解決

老師我想問一下,已經(jīng)入了固定資產(chǎn),并且已經(jīng)計(jì)提了折舊,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)成庫存商品,要怎么做分錄

84785042| 提問時(shí)間:2023 03/27 13:20
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
涉及到以前年度的折舊嗎
2023 03/27 13:21
84785042
2023 03/27 13:23
涉及到的
84785042
2023 03/27 13:24
本來該是庫存商品,但是當(dāng)時(shí)入錯(cuò)了,入成固定資產(chǎn)
小寶老師
2023 03/27 13:26
那就沖減或者調(diào)整之間的折舊 本年的直接沖減折舊分錄 借費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 貸累計(jì)折舊(負(fù)數(shù)) 跨年的 借以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)) 貸累計(jì)折舊(負(fù)數(shù)) 這樣子折舊沖為零,然后 借庫存商品貸固定資產(chǎn)
84785042
2023 03/27 13:30
還有一個(gè),固定資產(chǎn)已計(jì)提了折舊,跨年了有退貨了要怎么做賬
小寶老師
2023 03/27 13:45
你好有退貨應(yīng)該沖減原來記住的相關(guān)科目,如果是基地計(jì)入固定資資產(chǎn)。,原固定資產(chǎn)沖減。原折舊也沖
84785042
2023 03/27 13:46
那要怎么寫分錄
小寶老師
2023 03/27 13:48
本年的直接沖減折舊分錄 借費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 貸累計(jì)折舊(負(fù)數(shù)) 跨年的 借以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)) 貸累計(jì)折舊(負(fù)數(shù)) 這樣子折舊沖為零, 借庫存商品(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
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