問題已解決

去年的管理費(fèi)用錯(cuò)記為其他應(yīng)收款了,今年如何調(diào)整呢?款項(xiàng)已付

84785017| 提問時(shí)間:2023 03/29 14:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款?
2023 03/29 14:50
84785017
2023 03/29 14:51
沒有以前年度損益,直接計(jì)入未分配利潤即可吧?
meizi老師
2023 03/29 14:53
你好; 是的;直接用這個(gè)科目?
84785017
2023 03/29 15:06
謝謝老師
meizi老師
2023 03/29 15:10
不客氣的; 希望能幫到你??
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~