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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的管理費(fèi)用錯(cuò)記為其他應(yīng)收款了,今年如何調(diào)整呢?款項(xiàng)已付
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速問速答你好;? ?借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款?
2023 03/29 14:50
84785017
2023 03/29 14:51
沒有以前年度損益,直接計(jì)入未分配利潤即可吧?
meizi老師
2023 03/29 14:53
你好; 是的;直接用這個(gè)科目?
84785017
2023 03/29 15:06
謝謝老師
meizi老師
2023 03/29 15:10
不客氣的; 希望能幫到你??
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