問題已解決

請問老師,前任會計以前年度多計提的 借:管理費用300 貸:應(yīng)付職工薪酬300 現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬付完工資還有余額,小企業(yè)會計準則,怎么調(diào)整?匯算清繳需要調(diào)增嗎?

84785003| 提問時間:2023 03/31 05:58
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳的時候按照調(diào)整以后的填寫就行
2023 03/31 06:00
84785003
2023 03/31 06:46
謝謝老師
東老師
2023 03/31 07:01
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您
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